◆风险管理部
高级内控专员(1人,工作地点:北京)
岗位职责:
1、通过访谈对公司各主要业务流程和财务流程进行操作描述;
2、根据控制要求,修改现有操作流程并加入相关控制;
3、设计风险控制模型,编制测试计划并执行测试;
4、根据反馈持续修改控制要求;
5、对流程操作者进行执行监督和问题解决沟通。
任职要求:
1、会计师事务所(四大优先)3年以上审计经验,良好的财务和企业内部控制知识,具有萨班斯法案404咨询或审计经验优先;
2、较强的文字和逻辑思维能力,能独立完成对业务流程的操作描述和流程修改;
3、有较强的沟通、协调能力及团队合作精神,工作认真负责,有独立处理问题能力。
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